|
Faktúra |
180/2025
|
Výmena vodovodných rozvodov
|
1 498,14 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
Karol Zentko - KAREC |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
179/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
60,69 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
1283/2025
|
Nákup potravín
|
279,58 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
178/2025
|
BOZP 7-9/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
Filip Šamaj |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
177/2025
|
Plyn 9/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
176/2025
|
Elektrina
|
3 633.00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
ELGAS k.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
175/2025
|
Nákup materiálu
|
350,43 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
Hornbach s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
174/2025
|
Zabezpečenie činnosti pri ochrane osobných údajov
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
173/2025
|
Odpad III. splátka 2025
|
3 102.88 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
Mesto Košice |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
1282/2025
|
Nákup potravín
|
103,70 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
1281/2025
|
Nákup potravín
|
481,58 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
1280/2025
|
Nákup potravín
|
249,03 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
1279/2025
|
Nákup pracovného oblečenia a obuvi ŠJ
|
251,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
Canis Safety a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
172/2025
|
Učebnice
|
2 127,90 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2025 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
27.08.2025 |
|
Zmluva |
2013001
|
Teplo
|
|
s DPH |
|
|
|
27.08.2025 |
KOVKA Košice s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
Faktúra |
170/2025
|
Hĺbkové extrakčné čistenie čalúneného nábytku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2025 |
Chariot s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
26.08.2025 |
|
Faktúra |
1278/2025
|
Nákup potravín
|
174,79 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
26.08.2025 |
|
Faktúra |
1277/2025
|
Nákup potravín
|
63,64 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
26.08.2025 |
|
Faktúra |
169/2025
|
Výmena dielov
|
189,54 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2025 |
Chariot s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
Faktúra |
168/2025
|
Výmena dielov
|
984,02 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2025 |
Chariot s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
26.08.2025 |
25.08.2025 |