|
|
Faktúra |
245/2025
|
Havária rozvodu tepla
|
28 490,95 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2025 |
EOLI s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1445/2025
|
Nákup potravín
|
764,40 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1444/2025
|
Nákup potravín
|
191,10 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1443/2025
|
Nákup potravín
|
347,34 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
BOZP 10-12/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2025 |
Filip Šamaj |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1442/2025
|
Nákup potravín
|
467,92 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1441/2025
|
Nákup potravín
|
524,88 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1435/2025
|
Nákup potravín
|
12,44 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1438/2025
|
Nákup potravín
|
254,80 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1437/2025
|
Nákup potravín
|
457,20 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1436/2025
|
Nákup potravín
|
41,98 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Poistenie ERASMUS+
|
22,56 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1434/2025
|
Nákup potravín
|
475,17 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1433/2025
|
Nákup potravín
|
328,84 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
ATC - JR s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Poistenie ERASMUS+
|
63,18 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1440/2025
|
Nákup potravín
|
181,84 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1439/2025
|
Nákup potravín
|
161,36 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
Vamex, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Elektrina
|
3 633.00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
ELGAS k.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Nákup materiálu
|
9,04 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
CocaCola s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Nákup materiálu
|
122,82 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
CocaCola s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |