|
|
Faktúra |
1120/2026
|
Nákup potravín
|
330,25 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1119/2026
|
Nákup potravín
|
280,88 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Kancelárske potreby
|
201,76 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2026 |
Kancelária123 s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1118/2026
|
Nákup potravín
|
613,28 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1117/2026
|
Nákup potravín
|
114,24 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1115/2026
|
Nákup potravín
|
287,21 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
22.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1116/2026
|
Nákup potravín
|
316,58 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
22.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1112/2026
|
Nákup potravín
|
928,34 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
21.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1113/2026
|
Nákup potravín
|
272,29 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
21.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1114/2026
|
Nákup potravín
|
34,44 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2026 |
Vamex, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
21.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Letenky ERASMUS+
|
225,00 |
s DPH |
34
|
|
|
17.04.2026 |
Skytravel s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Letenky ERASMUS+
|
531,00 |
s DPH |
33
|
|
|
17.04.2026 |
Skytravel s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1111/2026
|
Nákup potravín
|
214,88 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1110/2026
|
Nákup potravín
|
266,39 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1109/2026
|
Nákup potravín
|
201,44 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1107/2026
|
Nákup potravín
|
75,18 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2026 |
Vamex, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1103/2026
|
Nákup potravín
|
181,97 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1104/2026
|
Nákup potravín
|
128,04 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1105/2026
|
Nákup potravín
|
229,22 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1106/2026
|
Nákup potravín
|
390,99 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |