|
|
Faktúra |
1095/2016
|
Potraviny
|
134,37 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2016 |
Erik s.r.o. |
Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice |
RMDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1098/2016
|
Potraviny
|
116,62 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2016 |
Erik s.r.o. |
Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice |
RMDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091/2016
|
Potraviny
|
138,20 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2016 |
Erik s.r.o. |
Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice |
RMDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1099/2016
|
Potraviny
|
224,93 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2016 |
Dexter Prešov |
Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice |
RMDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1100/2016
|
Potraviny
|
155,07 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2016 |
Erik s.r.o. |
Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice |
RMDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1092/2016
|
Potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2016 |
HO&PE |
Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Potraviny
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2016 |
Uni, spol s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1095/2016
|
Potraviny
|
595,13 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
Inmedia |
Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1101/2016
|
Potraviny
|
33,11 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2016 |
Uni, spol s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
16.10.2017 |
|
Zmluva |
111115323
|
Poistenie žiakov
|
1 508,07 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2025 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Letenky ERASMUS+
|
4 584.00 |
s DPH |
36
|
|
|
04.09.2025 |
Skytravel s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Letenky ERASMUS+
|
4 584.00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2025 |
Skytravel s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Náplne do popisovačov FG
|
64,90 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
Andrej Lučanič - Car Line |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
24.11.2022 |
23.11.2022 |
|
Zmluva |
SHNM-OD-2017/000654-024
|
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
Ministerstvo vnútra SR |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Tonery FG
|
50,22 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
Pohodlne-nakupy |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
24.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Nákup materiálu
|
350,43 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
Hornbach s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
LED žiarovky
|
53,94 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
LEDart s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
24.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Učebnice
|
780,00 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
24.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
kancelárske potreby regionálne kolo basketbal
|
132,86 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
TECOS Košice, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
24.11.2022 |
23.11.2022 |