|
|
Faktúra |
173/2012
|
Školský nábytok
|
640,00 |
s DPH |
2012045
|
|
|
30.11.2012 |
Vladimír Lukáč |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Servis kopírka
|
136,80 |
s DPH |
201244
|
|
|
30.11.2012 |
TECOS Košice spol., s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Servis kopírka
|
519,98 |
s DPH |
201243
|
|
|
30.11.2012 |
TECOS Košice spol., s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Školský nábytok
|
490,00 |
s DPH |
2012045
|
|
|
30.11.2012 |
Vladimír Lukáč |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
Výpočtova technika-Dataprojektor
|
463,00 |
s DPH |
2012039
|
|
|
29.11.2012 |
Datacom, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
Pokládka dlažby
|
2 867,35 |
s DPH |
201241
|
|
|
23.11.2012 |
Imrich Mazág-ASTUR |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Pokládka dlažby
|
287,00 |
s DPH |
201241
|
|
|
23.11.2012 |
Imrich Mazág-ASTUR |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
mobilný telefón
|
35,57 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
mobilný telefón
|
31,06 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
mobilný telefón
|
21,04 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
Magnetická tabuľa
|
68,36 |
s DPH |
2012040
|
|
|
20.11.2012 |
ŠKOlex, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Zmluva |
215/§ 52a/2012/NP V-2
|
Dodatok č.1
|
|
bez DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
UPSVaR Košice |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/12
|
Telefón mobil
|
36,24 |
s DPH |
2012037
|
|
|
15.11.2012 |
Slovak telecom, a,s, |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Teplo
|
4 389,35 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
TEHO, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie
|
22 941,40 |
s DPH |
2012035
|
|
|
15.11.2012 |
LAMI BP , s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
cartrige, toner
|
511,69 |
s DPH |
201238
|
|
|
15.11.2012 |
TECOS Košice spol., s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1572012
|
Čistiace a hygienické potreby
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
Šuchterova Anna |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
Krieda
|
80,00 |
s DPH |
201236
|
|
|
13.11.2012 |
TECOS Košice spol., s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
práce žiakov
|
9,30 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2012 |
SOU poľnohospodárstva |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
13.11.2012 |